美國不同類型的公司報稅的方式不一樣,企業一定要清楚自己需要提交哪一種類型的稅表,美國報稅涉及的公司類型主要有以下幾種。
01.C Corporation公司報稅
C Corporation是股份有限公司的標準型公司。在報稅時,C Corporation是作為獨立的法人實體進行報稅,需要填寫Form1120按照企業進行報稅,而且稅率比較低。需要注意的是,這類公司和公司股東面臨著被IRS雙重征稅的問題。
簡單來說,就是掙到的錢要按照公司交一次稅,然后這筆錢從公司里拿出來,股東也必須繳納個人所得稅。所以C Corporation報稅時一定要做好報稅計劃,進行合理避稅。
02.S Corporation公司報稅
S Corporation是美國公民和綠卡持有者才能進行注冊的公司。S Corporation企業本身并不需要繳納稅金,而是由S Corporation的股東依照公司的盈利或者虧損繳納稅金,報稅時所填寫的稅表是Form 1120-S。如果此類型的公司在多州有業務運營的話,將會面臨比較復雜的報稅規則,只有S-Corp發給員工的工資是要交payroll tax的。其他工資以外的部分算作分紅, 分紅不用交payroll tax,只需和個人所得稅一起報稅,稅率可以很低。
03.LLC(有限責任公司)報稅
在默認情況下,LLC將不會被IRS認為是報稅個體進行報稅。簡單來說,就是在報稅的時候,LLC本身將不會以公司的身份參與稅金繳納,而是直接計入企業公司老板的個人所得稅進行報稅。以下幾點需要注意:
LLC創始人的人數會影響其報稅的方式。當公司只有一個創始人時,公司使用Form 1040 Schedule C進行報稅。當有兩個創始人時,公司則按照Partnership的方式進行報稅。
LLC的盈利和虧損是和每個股東的個人所得稅一起申報。
LLC的收入是全部要交payroll tax(也叫employment tax)。這個包括SSN + medicare tax,有15.3%的稅率。
LLC從第一年開始必須繳900美金,一年超過營業額20萬美金需要交額外900美金的稅。
美國報稅的事項比較復雜,很多人很容易會在一些細節上出現錯誤,特別對于一些中國企業而言,如果英語不是很好,對美國稅務知識了解不夠熟悉,而且也沒法親自前往美國報稅的,美國公司報稅時,常見的錯誤主要有以下幾種:
1.改名或地址錯誤
你是否有改變名字或搬家?依法向社會安全署改名的人,申報聯邦稅和州稅一定要填寫新的名字。地址錯誤也可能使任何稅務通知,甚至退稅,被寄到錯誤的地址。
2.銀行賬戶號碼不正確?
拿到退稅款最快的方法就是讓稅務局直接轉帳,可是一定要確保稅表上的銀行路由號碼和帳戶號碼正確無誤。
3.沒有申報所有所得
納稅人經常不知道自己有一些必須申報的所得,因此導致欠稅,以及有關利息,甚至罰款。國稅局通常會接到你的1099表和其他各種所得副本,如有出入很容易發現。
4.申報身份不正確
合法結婚的人,不要忘了把申報身份從單身改成夫妻共同申報,或已婚但分別申報。其他申報身份也必須考慮,像是可能提供某些省稅利益的家長或合格喪偶者。
5.抵稅額或扣減額
各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益,例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減,可申報較高的標準扣除額。
6.計算錯誤
各種數字應反復檢查確定,采用會自動計算的報稅軟件可避免這些錯誤。
7.稅表沒有簽名
稅表不簽名就不算數,共同報稅的夫妻通常兩人都得簽名。
無論是中國公司還是美國公司在報稅前,都要先向州政府注冊取得EIN稅號。EIN稅號非常重要,在申報Federal Income Tax(聯邦營業稅),State Income Tax(州營業稅), Payroll tax (薪資稅) 和申請Seller Permit(銷售許可)等相關稅務時都要用到。